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Traspaso de pérdida de capital de 2020

RESUELTApor TurboTax1Actualizado hace enero 10, 2022

Debido a un error en el cálculo de TurboTax, es posible que hayas subdeclarado tu pérdida de capital en tu declaración de impuestos, lo que podría dar lugar a un pago excesivo de impuestos y/o a una infravaloración del traspaso de pérdida de capital a 2021.

Aunque solucionamos el problema en TurboTax, queremos asegurarnos de que tu declaración esté completa y sea precisa. Te recomendamos que la revises para determinar si hay un cambio en tu importe de traspaso y, de ser necesario, enmendar tu declaración de impuestos. No pagarás ningún costo adicional por verificar tu declaración de TurboTax ni por preparar una enmienda.

Nos esforzamos continuamente por proporcionar cálculos exactos y correctos en nuestros productos TurboTax. A veces, esos esfuerzos nos llevan a encontrar errores después de que se presentaron las declaraciones de impuestos. Te pedimos una sincera disculpa por cualquier inconveniente ocasionado.

Para enmendar tu declaración en TurboTax, sigue estas instrucciones paso a paso:

  1. Anota la cantidad original del reembolso o saldo pendiente de declaración de impuestos federales. Te recomendamos que compruebes la copia en papel o PDF de tu declaración, o tus registros bancarios, para verificar la cantidad correcta. También necesitarás tu declaración de impuestos de 2019 y el Anexo D.
  2. Inicia sesión en la cuenta de TurboTax en la que preparaste tu declaración de 2020.
  3. En Página de inicio, desplázate hacia abajo hasta Tus declaraciones de impuestos y documentos y elige 2020. Selecciona Enmendar (modificar) declaración y, a continuación, elige Enmendar usando TurboTax Online.
  4. En la pantalla Bien, empecemos con tu declaración enmendada de 2020, elige TurboTax me envió un correo electrónico y, después, Continuar.
  5. En la pantalla ¿Por qué te contactamos?,, elige Algo más y, luego, Continuar.
  6. En la pantalla Dinos qué declaraciones quieres enmendar, elige Quiero enmendar mis declaraciones federales y estatales y, luego, selecciona Continuar. Se restablecerá tu rastreador de reembolsos y saldos estatales pendientes, por lo general, a $0. Esto es normal.
  7. En la pantalla Esta es la información sobre tu declaración federal enmendada, desplázate hacia abajo y selecciona Actualizar al lado de Traspaso de pérdida de capital.
  8. En la pantalla Esta es la información que tenemos para ti, selecciona Editar por Información de tu declaración de impuestos de 2019.
  9. En la pantalla Genial, te guiaremos. Comencemos con información de tu declaración de impuestos de 2019, haz una revisión y, de ser necesario, corrige la información prellenada para las pérdidas y ganancias de capital usando tu Anexo D. Nota: Necesitarás tu declaración de impuestos de 2019. Busca el Anexo D y revisa las pérdidas y ganancias de capital en las líneas 7, 15 y 21.
  10. Usa tu declaración de impuestos de 2019 para encontrar el formulario 1040. Escribe las siguientes entradas que se muestran en tu formulario 1040.
    1. Ingreso bruto ajustado: línea 7. Puede ser positivo o negativo.
    2. Deducción estándar o deducciones detalladas: línea 8.
    3. Deducción de ingresos de negocios calificados: línea 9.
    4. Si un (Ingreso bruto ajustado: línea 7) es un:
      1. número positivo, resta b y c de a, e ingresa el total en la caja al lado de la línea de Ingresos. Luego, selecciona Continuar.
        1. Ejemplo: Si la línea 7 es de $10,000, la línea 8 es de $24,000 y la línea 9 es de $50, entonces resta la línea 8 y la línea 9 de la línea 7 (10,000- 24,000 - 50 = -14,050). El total a ingresar sería -$14,050.
      2. número negativo , suma la línea 7 como número entero (no incluyas el signo -), la línea 8 y la 9, y luego introduce el total con el signo - (número negativo) en la caja al lado de la línea Ingreso. Luego, selecciona Continuar.
        1. Ejemplo: Si la línea 7 es de $10,000, la línea 8 es de $24,000 y la línea 9 es de $50, entonces suma $10,000, $24,000 y $50 (10,000 + 24,000 + 50 = 34,050). El total a ingresar es -$34,050. Nota: Asegúrate de ingresar el importe total como número negativo.
  11. En la pantalla Probablemente no, pero tenemos que preguntarlo: ¿tienes distintos importes para el AMT?, si has recibido una copia del Anexo D en el año anterior que haya tenido una etiqueta en la parte superior que dice Impuesto Mínimo Alternativo. Solo para fines de AMT, entonces tu pérdida de capital podría ser distinta para el AMT. Si no recuerdas haber visto esto, entonces es probable que no tengas una pérdida de capital diferente para el AMT. Si no recuerdas haber visto este formulario, selecciona Noy, luego, Continuar.
  12. En la pantalla Un último punto: ¿cuál fue tu ingreso de AMT?, puedes encontrar tu ingreso mínimo alternativo imponible en el formulario 6251, línea 4 de tu declaración de impuestos de 2019. Luego, selecciona Continuar.
  13. En la pantalla En función de la información que ingresaste, hemos calculado tus importes de traspaso de pérdida de capital, revisa los totales y selecciona Continuar.
  14. En la pantalla Buen trabajo. Tenemos tu información de pérdida de capital. Parece que no afectará a tus impuestos este año, selecciona Listo. Nota: El cambio podría no afectar tu responsabilidad tributaria actual. Sin embargo, se ha recalculado tu traspaso de pérdida de capital, y es necesario presentar una declaración enmendada para informar la cantidad corregida hasta 2021.
  15. En la pantalla Salarios e ingresos, selecciona Redondear ingresos.
  16. Selecciona Continuar hasta llegar a la pantalla Esta es la información de tu declaración federal enmendada y, luego, selecciona Listo.
  17. En la pantalla Dinos por qué estás enmendando tu declaración, escribe PARA CORREGIR EL IMPORTE DE LA PÉRDIDA DE CAPITAL DEL ANEXO D y, luego, selecciona Continuar. Es posible que a continuación aparezca una pantalla en la que te pide que verifiques tu dirección postal o una pantalla relativa al Fondo de la Campaña Electoral Presidencial. Haz las entradas correspondientes y selecciona Continuar.
  18. En la pantalla ¿Se aplica alguna de estas situaciones especiales a tu caso?, indica si alguna aplica. De lo contrario, selecciona Ninguna de estas aplica a mi caso. Luego, selecciona Continuar.
  19. En la pantalla Comencemos con tus impuestos estatales, selecciona Continuar y, luego, Editar por tu declaración estatal. Sigue las instrucciones para enmendar tu declaración estatal. No será necesario incluir información adicional.
  20. En la pantalla Vamos a revisar cuidadosamente tus declaraciones por última vez con CompleteCheck, selecciona Verificar mi información. Revisa cualquier advertencia final que aparezca y corrige los errores. Si haces cambios en esta etapa, asegúrate de volver a ejecutar CompleteCheck hasta que no aparezca ninguna advertencia para hacer correcciones.
  21. Guarda la declaración enmendada para tus registros.
  22. Sigue las instrucciones de TurboTax para realizar la presentación electrónica o el envío por correo de tus declaraciones enmendadas.

Si quieres seguir el progreso de tu declaración enmendada, puedes usar la herramienta de seguimiento ¿Dónde está mi declaración enmendada? del IRS. Deja pasar por lo menos 16 semanas para que el IRS procese tu declaración enmendada.

  1. Anota la cantidad original del reembolso o saldo pendiente de declaración de impuestos federales. Te recomendamos que compruebes la copia en papel o PDF de tu declaración, o tus registros bancarios, para verificar la cantidad correcta. También necesitarás tu declaración de impuestos de 2019 y el Anexo D.
  2. Inicia TurboTax y abre tu declaración de 2020.
  3. Antes de hacer cualquier cambio, selecciona Archivo y Guardar como; luego, agrega Declaración de 2020 enmendada al nombre del archivo para guardar tu declaración original.
  4. Selecciona En línea y Buscar actualizaciones. Permite que el programa se actualice (si hay alguna actualización disponible).
  5. Selecciona la pestaña Impuestos federales (la pestañaPersonal si usas Home & Business) y, luego, selecciona Otras situaciones tributarias. Es posible que tengas que responder algunas preguntas preliminares antes de que aparezca una lista de categorías. Desplázate hacia abajo hasta Otros formularios de impuestos y selecciona Comenzar junto a Enmendar una declaración.
  6. En la pantalla Te ayudaremos a modificar (enmendar) tu declaración, selecciona Continuar. Luego, en la pantalla ¿Ya presentaste tu declaración?, selecciona Sí, ya presenté mi declaración. A continuación, selecciona Me contactaron de TurboTax y me dijeron que es posible que tenga que enmendar mi declaración por algún otro motivo y, luego, Continuar.
  7. En la pantalla Dinos qué declaraciones quieres enmendar, elige Quiero enmendar mis declaraciones federales y estatalesy, luego, selecciona Continuar. Se restablecerá tu rastreador de reembolsos y saldos estatales pendientes, por lo general, a $0. Esto es normal.
  8. En la pantalla ¿Qué tienes que modificar en tu declaración?, selecciona la pestaña Ingresos personales.
  9. En la pantalla ¿Cómo quieres registrar tus ingresos personales? selecciona Elegiré en qué quiero trabajar.
  10. En la pantalla Tu resumen de ingresos de 2020, desplázate hacia abajo hasta Ingresos por inversión y selecciona Comenzar al lado de Traspaso de pérdida de capital.
  11. En la pantalla ¿Conoces tus importes de traspaso de pérdida de capital?, selecciona Sí, revisaré los importes utilizados para determinar mi traspaso ahora. (Recomendado en función de la información que transferimos de tu declaración de 2019)y, luego, selecciona Continuar.
  12. En la página Obtengamos algo de información de tu declaración de impuestos de 2019, haz una revisión y, de ser necesario, corrige la información prellenada para las pérdidas y ganancias de capital usando tu Anexo D de 2018. Nota: Necesitarás tu declaración de impuestos de 2019. Busca el Anexo D y revisa las pérdidas y ganancias de capital en las líneas 7, 15 y 21.
  13. Usa tu declaración de impuestos de 2019 para encontrar el formulario 1040. Escribe las siguientes entradas que se muestran en tu formulario 1040.
    1. Ingreso bruto ajustado: línea 7. Puede ser positivo o negativo.
    2. Deducción estándar o deducciones detalladas: línea 8.
    3. Deducción de ingresos de negocios calificados: línea 9.
    4. Si un (Ingreso bruto ajustado: línea 7) es un:
      1. número positivo, resta b y c de a, e ingresa el total en la caja al lado de la línea de Ingresos . Luego, selecciona Continuar.
        1. Ejemplo: Si la línea 7 es de $10,000, la línea 8 es de $24,000 y la línea 9 es de $50, entonces resta la línea 8 y la línea 9 de la línea 7 (10,000- 24,000 - 50 = -14,050). El total a ingresar sería -$14,050.
      2. número negativo, suma la línea 7 como número entero (no incluyas el signo -), la línea 8 y la 9, y luego introduce el total con el signo - (número negativo) en la caja al lado de la línea Ingresos. Luego, selecciona Continuar.
        1. Ejemplo: Si la línea 7 es de $10,000, la línea 8 es de $24,000 y la línea 9 es de $50, entonces suma $10,000, $24,000 y $50 (10,000 + 24,000 + 50 = 34,050). El total a ingresar es -$34,050. Nota: Asegúrate de ingresar el importe total como número negativo.
  14. En la pantalla Necesitamos información de tu Anexo D de 2019 que usaste para el AMT, haz una revisión y, de ser necesario, corrige la información prellenada usando tu Anexo D de 2018 para el AMT. Luego, selecciona Continuar.
  15. En la pantalla Necesitamos un último dato de tu formulario 6251 de 2019 que usaste para el AMT, revisa el importe que se muestra y, luego, selecciona Continuar.
  16. En la pantalla Resumen de pérdida de capital, selecciona Continuar.
  17. En la pantalla Tu resumen de ingresos de 2020, desplázate hacia la parte inferior y selecciona Terminé con los ingresos personales.
  18. Selecciona Continuar hasta llegar a la pantalla Esta es una visión general de tus ingresos de 2020. Luego, selecciona Continuar.
  19. En la pantalla Tus deducciones y créditos de 2020, selecciona la pestaña Revisión federal en la parte superior.
  20. En la pantalla Estamos listos para revisar tu declaración federal, elige Sí, ingresé todo y vamos a revisar, y, luego, Continuar.
  21. Selecciona Continuar hasta llegar a la pantalla Listo para la revisión federal. Luego, selecciona Continuar.
  22. Revisa cualquier advertencia final que aparezca y corrige los errores. Si haces cambios en esta etapa, asegúrate de volver a ejecutar CompleteCheck hasta que no aparezca ninguna advertencia para hacer correcciones. Luego, selecciona Listo.
  23. En la pantalla Revisa esta entrada, explicación de cambios, escribe PARA CORREGIR EL IMPORTE DE LA PÉRDIDA DE CAPITAL DEL ANEXO D y, luego, selecciona Continuar.
  24. En la pantalla Trabajemos en tu declaración estatal, selecciona Continuar y, luego, Editar por tu declaración estatal. Sigue las instrucciones para enmendar tu declaración estatal. No será necesario incluir información adicional.
  25. En la pantalla Resumen de tu declaración enmendada, podrías ver una advertencia que dice que TurboTax no detecta ninguna diferencia entre tu declaración de 2020 original y la declaración enmendada. Nota: El cambio podría no afectar tu responsabilidad tributaria. Sin embargo, se ha recalculado tu traspaso de pérdida de capital y es necesario presentar una declaración enmendada para informar de la cantidad corregida hasta 2021.
  26. Guarda la declaración enmendada para tus registros.
  27. Sigue las instrucciones de TurboTax para realizar la presentación electrónica o el envío por correo de tus declaraciones enmendadas.

Si quieres seguir el progreso de tu declaración enmendada, puedes usar la herramienta de seguimiento ¿Dónde está mi declaración enmendada? del IRS. Deja pasar por lo menos 16 semanas para que el IRS procese tu declaración enmendada.

Estamos aquí para ayudarte en caso de que tengas alguna duda o necesites asistencia. Puedes llamarnos al (866) 278-9691 para hablar con un experto en impuestos que estará listo para ayudarte a resolver este inconveniente. Dile al experto que llamas para hablar sobre el Traspaso de pérdida de capital de 2020.

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